為進一步規范企業的財務管理,摸清各單位資產負債狀況,為領導決策提供第一手資料,集團半年度審計工作已全面啟動。本次半年度審計主要由審計部負責,集團財務部財務主管協同參與,通過財務審計,在加強企業管理、提高經濟效益等方面均發揮重要的作用。要求規范內審程序,提升內審質量,確保內審扎實有效。
目前,集團內部審計工作已構建起完整的組織體系。完善了分層監督、職責明確的審計監督網絡,以確保審計工作的獨立性、權威性和嚴肅性。針對審計工作的特點,根據企業管理和現代審計發展的需要,不斷優化審計隊伍結構。并通過完善信息接收機制、參與決策機制、工作報告機制及成果運用機制充分發揮其在經營管理中的監督、評價和咨詢職能。在綜合分析的基礎上反映重大和重要事項。
本次審計范圍主要是對2009年定額費用實際使用情況的審計、對企業融資,資金使用成本的核實以及企業成本核算等審計工作。目的是將目標成本控制引入內部審計工作,進一步掌握控股企業費用使用的合理性情況、規范企業的成本核算管理,杜絕成本核算不規范、利潤不實等問題,加大對基層單位成本核算的審查力度。
集團財務部
張洪
09.7.15
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